老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

开票了能不能先不确认收入不结转成本,等发货了再确认收入,结转成本?
答: 你好。可以的,但税还是要报的
老师我们公司承包的项目对方让我们开发票,我们要做账确认收入,但是后期还会发生成本,那我们确认收入的时候要结转成本吗还是等后期成本发生了再一起结转成本呢
答: 你开的发票也不是全部的收入吧,开了一部分
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好!我们已经出货给客户了,客户给我们对账期是上月26号到当月25号,对账后确认后在次月的5号开发票。那剩下当月几天出货,没对账确认,该怎么做帐呢?是确认收入结转成本吗?
答: 你好,可以每月按开票金额确认收入,成本也同步按确认收入部分结转。这样确认当月确认收入也会加上上月末几天的数,只是扎帐时间节点的问题,不影响


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2020-01-10 16:52
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2020-01-10 16:52
文文老师 解答
2020-01-10 16:59
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2020-01-10 17:02
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文文老师 解答
2020-01-10 17:08
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文文老师 解答
2020-01-10 17:36