咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答
税控盘上传不了,清卡失败 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
成立日期是2014年9月29日要在什么时候完成实缴的 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答

开票了能不能先不确认收入不结转成本,等发货了再确认收入,结转成本?
答: 你好。可以的,但税还是要报的
老师我想问一下,我们是模具制造行业,产品为分期开票收款,分三期,40%,40%,20%,我想问的是,我在开发票的时候确认收入,结转成本的时候就按照开发票的比例乘以总成本,这样操作合理吗?
答: 你好,分次确认收入,就分次结转成本。合理的操作。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好!我们已经出货给客户了,客户给我们对账期是上月26号到当月25号,对账后确认后在次月的5号开发票。那剩下当月几天出货,没对账确认,该怎么做帐呢?是确认收入结转成本吗?
答: 你好,可以每月按开票金额确认收入,成本也同步按确认收入部分结转。这样确认当月确认收入也会加上上月末几天的数,只是扎帐时间节点的问题,不影响






粤公网安备 44030502000945号



琴琴 追问
2018-07-11 14:27
解答
2018-07-11 15:08
琴琴 追问
2018-07-11 15:17
解答
2018-07-11 15:22