老师,你好,就是问一下,我们厂接过来之后,就交了3万的电费,但是今天去供电局打印发票一查余额,还有10万多,是以前交电费余下来的,但是该怎么做账?怎么写会计分录
李丽丽
于2020-01-10 14:10 发布 1229次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-01-10 14:16
你的账上没有吗?这个余额
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你的账上没有吗?这个余额
2020-01-10 14:16:40

你好,另一家是代收代付的,借管理费用,其他应收款
应交税费,应交增值税进项
贷银行存款,你只能抵扣你们单位负担的那一部分
收到对方的钱,借银行存款,贷其他应收款
另一个企业借管理费用,贷银行存款,他抵扣不了增值税的
2022-06-15 20:57:57

借费用3500预付贷银存4000
2019-02-12 16:35:39

你好,预付时先入预付账款,收到发票时冲减预付账款即可
2016-07-13 16:50:22

借:预付账款 103041.14, 贷:银行存款 103041.14,
收到发票,借:管理费用—电费103078.67 贷:预付账款 103041.14, 银行存款 37.53
2019-09-05 09:49:09
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