送心意

文老师

职称中级职称

2020-01-09 20:47

您好,您还重新汇款吗

小雁 追问

2020-01-09 20:50

要汇的,员工工资肯定要发呀

文老师 解答

2020-01-09 21:15

那就把重新汇的和退回的一起放在记账凭证的后面,不单独处理

小雁 追问

2020-01-09 21:19

汇款时间不一致呀,汇错是15号,重新汇是20号,这样的也没关系吗?银行付款都是分开付的呀

文老师 解答

2020-01-09 21:22

没关系的,是可以的

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相关问题讨论
您好,这部分发的钱计入其他应付款(如果员工在分公司算费用)
2019-07-18 11:31:33
您好,您还重新汇款吗
2020-01-09 20:47:09
你好,计提工资通常是月底 借;管理费用,制造费用等科目,贷;应付职工薪酬
2019-10-25 11:10:53
你好! 预提工资包括迟到罚款的
2019-07-12 07:21:41
预提工资时已经有准确的工资表了,就不需要包括这部分,按不含罚款的金额借记成本费用,贷记应付职工薪酬
2019-07-11 09:44:05
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