送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-09 19:24

您好,先计提后支付。您的预算会计对了
借:单位管理费用或者业务活动费用  贷:应付职工薪酬-工资 -社保
借:应付职工薪酬-工资 -社保贷:零余额账户用款额度

果^V^果 追问

2020-01-09 19:33

金额上有什么变化吗?

董老师 解答

2020-01-09 19:34

您好,金额上没有变化

果^V^果 追问

2020-01-09 20:03

果^V^果 追问

2020-01-09 20:04

提问#这个计提预算会计怎么做?

董老师 解答

2020-01-09 20:06

计提不需要预算会计
计提加支付,只有支付的时候涉及预算会计。预算会计只有收支的时候才涉及

果^V^果 追问

2020-01-09 20:19

果^V^果 追问

2020-01-09 20:20

提问#这个什么情况呀?老师

果^V^果 追问

2020-01-09 20:23

果^V^果 追问

2020-01-09 20:23

提问#这样就对了吧?

董老师 解答

2020-01-09 21:23

您好,是的,需要对应,零余额对应资金结存的也是零余额

果^V^果 追问

2020-01-09 21:24

提问#单位买的电脑怎么做固定资产凭证呀?老师

董老师 解答

2020-01-09 21:30

您好,直接借 固定资产  贷 银行存款 
借 行政支出 贷 资金结存

果^V^果 追问

2020-01-09 21:31

谢谢!老师

董老师 解答

2020-01-09 22:28

不用客气满意的话给个五星好评谢谢

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您好,先计提后支付。您的预算会计对了 借:单位管理费用或者业务活动费用 贷:应付职工薪酬-工资 -社保 借:应付职工薪酬-工资 -社保贷:零余额账户用款额度
2020-01-09 19:24:30
没关系 可以再本月补计提 然后做工资发放的凭证
2020-06-11 09:47:05
你好,发放工资借:应付职工薪酬 贷:银行存款。
2020-02-09 21:24:49
这个按你们实际就可以,实际发这么多就做这么多可以
2020-04-13 16:03:34
(1)计提工资时: 借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬--工资 (2)发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应交税费--个人所得税 贷:其他应付款--社保(个人) 贷:其他应付款--公积金(个人) 贷:库存现金 (3)交纳社保时: 借:管理费用--社保(公司承担) 借:管理费用--公积金(公司) 借:其他应付款--社保(个人) 借:其他应付款--公积金(个人)) 贷:银行存款
2020-07-08 10:17:42
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