老师好,19年12月我公司销售了一批货物,也购进一批货物,但是因为购进的票开错,搞到20年1月才开,但是12月销售的货物已经开出销项发票,请问我在账务处理上怎么解决
瓜虫
于2020-01-09 18:24 发布 915次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

正常做销售,然后结转成本就可以借应收账款贷主营业务收入应交税费借库存商品贷银行存款,借主营业务成本贷库存商品。
2020-01-09 18:29:04

发票上面开具正数金额一行,然后再开具负数金额的折扣一行。借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。
2018-06-06 09:13:00

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费销项税额
2019-07-01 03:01:05

你好
收到进项发票 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
开具出口发票 借;应收账款 贷;主营业务收入
2019-03-02 09:46:30

暂估,借库存商品贷应付账款暂估 销售借应收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 结转成本借主营业务成本贷库存商品
2015-10-03 12:42:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息