老师们,去年的主营业务收入错记到了营业外支出。错账纠正如下 冲红 借:应收账款 -10000 贷:以前年度损益 9700 应交税金——增值税 300 再正确入账 借:应收账款 10000 贷人:以前年度损益 9700 应交税金——增值税 300 然后这个以前年度损益是否需要结转呢? 结果是直接记 借:以前年度损益 贷:利润分配——未分配利润 科目一样,是不是可以不用重新入账也可以呢?
小白
于2020-01-09 18:21 发布 1418次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

你好,是的
2017-05-19 17:39:57

借;以前年度损益调整-主营业务收入 贷;相关科目
借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整-主营业务收入
2018-01-09 22:18:47

你好,是的,是这样处理的,
2019-08-08 17:43:28

你好,楼盘收入多结转了,有涉及到跨年吗?
2022-03-21 14:00:32

没错,你的结转过程准确无误。但是你应当注意的是,要保证账簿的一致性和完整性,在结转的时候,还要根据实际情况进行必要的调整。
2023-03-24 12:18:50
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