-  送心意
                                                     Kim 职称: 中级会计师 
2020-01-09 17:19
收到的时候挂其他应付款,次月报销的时候冲其他应付款就可以
相关问题讨论
  
 收到的时候挂其他应付款,次月报销的时候冲其他应付款就可以
 2020-01-09 17:19:02
 
 您好,做账时,借;相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。抵扣的金额就是发票上的税额。需要认证后直接抵减销项税进行抵扣。
 2017-05-06 17:30:59
 
 您好
可以先抵扣 然后再做账
 2020-07-02 10:08:41
 
 可以把进项税入账在7月份没问题的
 2020-08-06 16:51:35
 
 你好,不可以抵扣销项税额
借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
 2019-08-07 13:53:13
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