请问一下,我在企业交的有养老保险,如果中间断了的 问
听别人说会有滞纳金? 答
现在补外地预缴所得税,所属期是2024年12月,我看了 问
所属期选在12月,通常不会自动带出,需要自行填写 答
期末如果未交增值税是负数 为什么是把这部分金 问
啥叫往来重分类? 答
老师,个体户注销税务,只留工商每年一审可以吗 问
有在做,但是用户不想报税 答
老师,问下,5月份开的 一张普票,发现多开了一种,现在6 问
报税的时候,不能识别到这张已被冲红 答

ETC冲账发票应该是6月份,但是当时忘记在勾选平台抵扣了。但是当时冲账报销单据是6月份日期的。可以把这个报销单据直接从6月份里面拿出来放在7月份做账么?
答: 可以把进项税入账在7月份没问题的
7月份抵扣的专票,8月份收到报销单怎么做账吗
答: 你好,七月份的时候你做了进项,其他的没有做吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
平时报销需要凭发票报销可以抵扣,这些发票如何做账,,又是如何抵扣,抵扣多少呢
答: 您好,做账时,借;相关成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。抵扣的金额就是发票上的税额。需要认证后直接抵减销项税进行抵扣。
老师您好,我想问一下,我上个月抵扣的员工报销发票,抵扣联订在五月份,然后六月份员工才报销,有的七月份才报销,这样可以吗,先抵扣再做账?
我请问一个问题 就是如果公司员工买货品的钱先垫付了,然后拿发票回来报销,这个发票是员工自己用来贴报销单,还是说这个发票拿去扫描抵扣后做账本里面。不用员工自己贴报销单,我们把这个款现金支付?


小白 追问
2020-08-06 16:58
王老师1 解答
2020-08-06 17:02
小白 追问
2020-08-07 14:42
王老师1 解答
2020-08-07 14:51
小白 追问
2020-08-07 15:06
王老师1 解答
2020-08-07 15:14
小白 追问
2020-08-07 15:38
王老师1 解答
2020-08-07 15:40
小白 追问
2020-08-07 15:52
王老师1 解答
2020-08-07 16:04
小白 追问
2020-08-07 16:20
王老师1 解答
2020-08-07 16:22