老师你好 我们学校组织了一次外出旅游活动,在单位工作年限达3年的员工不用出团费,单位全部帮出了,但有些员工工作年限没到就必须自己出一部分,这个要怎么处理。我们这次旅游总共花了68500元,部分员工自费总的是9100元,老板实际支付了59400元要怎么入账老师

陌然浅笑
于2020-01-09 10:47 发布 713次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
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您好,借管理费用福利费59400 其他应收款个人9100 贷银行存款68500,收到个人的款项借银行存款9100 贷其他应收款个人9100
2020-01-09 11:09:44
你好!可以的。直接开旅游费就可以了。
2017-07-25 11:25:14
,给参加活动的人买的车票 这个没有复印件,对方签名么,那这个做招待费,汇算清缴全额调增
2019-12-13 14:05:55
作为临时设备处理,同学
2019-06-16 10:43:53
同学您好,
(1)3日,
借:库存现金 4400
银行存款 27600
贷:预收账款 32000
(2)8日,
借:预收账款 9900
贷:银行存款 9900
(3)14日,
借:预收账款 22100 (32000-9900)
贷:主营业务收入 22100
(4)借:主营业务成本 21600
贷:银行存款 21600
2021-10-26 22:40:15
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