- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-01-09 10:02
你好 什么也没有就不用做 有时再做
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你好 什么也没有就不用做 有时再做
2020-01-09 10:02:28

您好:一般暂估成本的多,很少暂估收入。这个月已入账的情况下,下个月就红字冲回原暂估凭证,再按照发票做正确的凭证。
借:应收账款---暂估收入 (负数或红数)
贷:主营业务收入 (负数或红数)
应缴税费----应交增值税---销项税额 (负数或红数)
2019-04-08 10:57:24

你好!看看这里对你有帮助
https://www.douban.com/note/524270877/
.
2016-08-02 09:45:04

你好!进项大于销项工作账务处理。
2019-07-03 16:33:37

你好,内账是把进项计入成本,销项计入收入核算的
2019-02-22 19:16:41
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