老师,我请问下,如果题目中告诉你期初和期末的流动 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
甲公司以及与甲公司发生交易的各公司均为增值税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
以前年度已经抵扣的进项税额,由于简易计税与一般 问
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出 答
生产企业22年一笔电费已付款未取得发票未录入,在2 问
能算到 22 年生产成本:23 年补录的 22 年电费,本质是 22 年经营期间的成本,需通过 “以前年度损益调整” 追溯计入 22 年生产成本,而非计入 23 年成本。 年报调整:在 22 年企业所得税年报中,将这笔电费补充计入 “生产成本”,进而调整当年应纳税所得额(成本增加,应纳税所得额减少);同时更正 22 年财务年报的 “营业成本”“未分配利润” 等项目,确保年报数据与实际经营成本一致。 答
老师你好,企业筹备期间所开值得费用没有发票能直 问
您好,业务招待费按60%抵扣,其他的正常抵扣 企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号): 第五条明确规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出应以发票(包括按照规定由税务机关监制的专用票据)作为税前扣除凭证 答

我12月取得了15万的专票,我只需要开不到10万的票(之前进项销项都是0),那么进项的5万可以先不认证不做账、等要开票的时候再认证入账么
答: 您好!你15万是一张发票还是几张。你可以先不认证,但是要做账
这个月销项有3000,进项有15000,在做账的时候进项已经全部做进去了,但是只认证3000,剩余的其他进项我还需要怎么做呢还是不用处理。
答: 你好,需要将账面上多余的12000进项税转到待认证进项税中,等次月认证完再转回至进项税科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,如果当月只有一笔销售收入10000元,则销项是1300元,然后这个月也是只有一笔进货14000元,进项是1820元,那这个月这笔进货只能认证吧,如果不认证就没有进项抵,那如果认证了,就变成了多抵了1300-1820=-520,那这多抵的520元,要怎么做账呀
答: 你好!进项大于销项工作账务处理。


Sugar Plum 追问
2017-12-07 16:32
宋生老师 解答
2017-12-07 16:33
Sugar Plum 追问
2017-12-07 16:38
宋生老师 解答
2017-12-07 16:38