送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-08 16:50

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用 不含可抵扣进项税额
贷:其他应付款-暂估  两个月的摊销

Amy 追问

2020-01-08 17:20

计提的借其他应付,预付1月的也可以借:其他应付吗?12月直接付了不用计提了吧

bamboo老师 解答

2020-01-08 17:23

您一起支付的 可以计入其他应付款一起啊
抱歉 没看见您计提了10.11月  那12月就不需要计提了 直接写摊销分录就好了

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相关问题讨论
你好,不需要做计提的 支付 借;预付账款 贷银行存款 取得发票 借;待摊费用等科目 贷;预付账款
2017-09-01 10:49:52
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 不含可抵扣进项税额 贷:其他应付款-暂估 两个月的摊销
2020-01-08 16:50:58
你好计入待摊费用
2023-02-14 10:22:06
同学你好 开了一年的还是两年的?
2020-12-25 15:15:38
你好!直接贴进去就好了。
2021-06-07 14:58:48
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