老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

老师,增值税发票跨月冲红,上月缴纳税款已退,冲红的销售额是否需录在本月的申报表中,还是对上月申报表进行更正呢?
答: 你好,直接录入当月就行的啊
请问老师发票跨月冲红,申报的时候怎么填写申报表,申报上月增值税申报表的时候已经确认到上月收入了,那下个月填写本月申报表时怎么填写?
答: 你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 小规模代开发票跨月冲红要怎么填写增值税申报表 还有退税
答: 如果说你开了红字发票,那么你直接是在你的这个申报表里面以负数的形式申报就可以了,那么这个退税作为留抵处理。


yiyi 追问
2020-01-08 16:40
龙枫老师 解答
2020-01-08 16:44
yiyi 追问
2020-01-08 16:49
龙枫老师 解答
2020-01-08 16:54