老师,购买税控后抵减增值税,是不是填写增值税减免申报表本期发生额480,本期实际抵减税额就是0(没有开发票).等到实际发生业务再抵减就行对吗?跨年也没事吧
对、
于2020-01-08 16:17 发布 658次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-01-08 16:17
你好,是的,您的理解完全正确
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你好,非常抱歉给你添麻烦。本期发生额的填写方法是,应当填写本期开票金额减去减免额的增值税额,成为本期实际应缴增值税额,才是本期发生额。
2023-03-20 19:30:58

您好
填写本期发生的 比如金税盘服务 您本期缴纳了280 您就填写280
2019-06-11 10:44:15

您好,你把主表拍了看一下
增值税减免税申报明细表本期发生额根据具体情况来填写的
2020-07-15 09:18:45

选已纳税的
2017-01-29 17:03:47

你好,是的,您的理解完全正确
2020-01-08 16:17:49
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