当月预收汇7500美元,7000美元转入本币户,剩下的500 问
借:银行存款 - 本币账户(500 * x) 财务费用 - 汇兑损益(差额) 贷:银行存款 - 外币账户(500 美元) 答
老师好,我问下购车入固定资产,车款跟购置税不是同 问
你好,你后边借固定资产70.8这是对的 答
老师贷餐常乐怎么操作不抵扣勾选呢? 问
这页面找到不抵扣,勾选,然后找到发票提交 答
老师,新的增值税法和实施条例出台了,“加工修理修 问
你好,税率不变,仍为13% 。只是名称从“加工修理修配劳务”调整为“加工修理修配服务”,属于税目归类优化,不改变税率适用规则。 依据《中华人民共和国增值税法》第十条第(一)项:纳税人销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务,进口货物,除另有规定外,税率为13% 答
老师 这个C怎么理解,怎么就变现成同质性了啊? 问
同学你好,C的意思是说不同的控制情况没有同质性,所以要选用不同的独立总体,这个间接体现了同质性的要求 答

请问:收到房租、物业费、电费发票 但未支付款项,怎么做账?
答: 你好,借:管理费用等——租金 ——物业费 ——电费 贷:应付账款
物业公司预缴电费借:预付账款-电费,对吗?收到发票怎么做?
答: 您好!可以的,收到发票后, 借:管理费用等 贷:预付账款 如果是专票,进项税额可以抵扣哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师,物业公司前面都是按代收代付做账,预付电费:借:预付账款-电费 贷:银行存款,收到发票;借:其他应付款-电费 贷:预付账款-电费,这样做账的,现在客户要求开发票,账怎么做?前面做的账也不对感觉
答: 前期账务处理正确做法(代收代付) 预付电费:借:预付账款 - 电费,贷:银行存款。 代收客户电费:借:银行存款(或库存现金),贷:其他应付款 - 代收电费。 支付电费并收发票:借:其他应付款 - 代收电费,贷:预付账款 - 电费。 客户要求开发票时的账务处理(转售电) 确认收入:借:其他应付款 - 代收电费,贷:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额)/ 应交税费 - 应交增值税。 结转成本:借:主营业务成本,贷:预付账款 - 电费。






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~JuanJuanHe~ 追问
2020-01-08 15:36
~JuanJuanHe~ 追问
2020-01-08 15:38
立红老师 解答
2020-01-08 15:39