- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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是的,就是因为存在以前年度损益调整科目发生了业务,就会有这个差额
2016-04-20 19:03:06
你好
借;银行存款 贷;应交税费——企业所得税
借;应交税费——企业所得税 贷;以前年度损益调整
借;以前年度损益调整 贷;利润分配——未分配利润
2019-01-08 13:11:35
这个是申请退税,预缴的多交了不过这个最好是慎重,我看学员反馈申请退税,税局说要查账最后补更多了
2020-03-17 15:03:02
你好,冲减收入,冲销成本,按之后的利润计算
2016-10-12 14:32:34
你好,可以抵掉多交的企业所得税金额
2020-04-16 20:10:24
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