报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

请问在筹建期内增值税专用发票可以认证抵扣吗,还是在筹建期取得的增值税专用发票必须要等到运营期才可以认证抵扣?
答: 您好,营改增后,一般纳税人,筹建期内增值税专用发票可以认证抵扣,在筹建期取得的增值税专用发票,不必须要等到运营期再认证抵扣。
新年好老师,筹建期我公司预付厨房用具款,增值税专用发票已经收到,但货物没收到,未认证抵扣,(假如专票金额是85,税额是15,预付款是100)请问分录怎么写?
答: 学员你好,分录如下 借:在途物资85 应交税费-待认证进项税15 贷:预付账款100
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
就是我公司是新开业的,现在还是筹建期间,收到一张增值税专用发票,这个做账是我要怎么处理好,我现在还没有去认证这张发票
答: 借;相关科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷银行存款等科目









粤公网安备 44030502000945号


