- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好
零差,直接列入营业外收入科目
2020-01-07 11:53:07

你好,是什么原因导致已交税金期末是借方负数余额
2019-11-11 17:05:51

应交税金-应交增值税-已交税金是针对预交税金说的,就是当月交当月。
2020-04-25 11:21:24

你好
借:应交税—未交增值税,贷:银行存款。这样三笔分录时候,应交税费—应交增值税就没有期末余额了。
2023-02-27 11:49:36

你好 一般纳税人的话 有需要交纳的增值税 需要把已交税金结转到未交增值税去核算 无余额
2019-12-07 10:20:38
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