老师,请问收到费用专票不认证抵扣,那我账务怎么做分录?谢谢

向日葵
于2020-01-07 09:48 发布 1448次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2020-01-07 09:48
你好,直接价税合计入账 借:管理费用/**费用 贷:银行存款
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你好,直接价税合计入账 借:管理费用/**费用 贷:银行存款
2020-01-07 09:48:39
您好
抵扣联也应该认证 然后做进项税额转出
账务先入进项税额 然后做进项税额转出处理
2019-08-27 08:20:52
您好,认证以后的是 借 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷 应交税费——未交增值税
2022-01-10 11:08:31
发生时做:
借:管理费用——技术服务费
贷:应付账款/银行存款
抵减应交增值税时,
借:应交税费—应交增值税(抵减增值税)
贷:管理费用
2020-07-13 16:13:08
你好,不认证记待认证进项就可以了
2020-04-02 15:23:59
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