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淡定
于2020-01-07 09:46 发布 1058次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-07 09:51
您好借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-老板
淡定 追问
2020-01-07 10:01
那么这个钱不用还老板了,这个其他应付款怎么平账
bamboo老师 解答
2020-01-07 10:04
借:其他应付款-老板贷:营业外收入
2020-01-07 10:15
这笔营业外收入是要在本年末处理吗?
2020-01-07 10:17
是的 要在本年年末处理不过建议先挂账上 万一后期老板要从单位拿钱的话 就用这个应付款支付
2020-01-07 10:34
好的,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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淡定 追问
2020-01-07 10:01
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