老师,我们10月份从公户给工厂转账的款项,到11月开进项票,这个分录分别怎么做呀
AAA 若水
于2020-01-07 09:41 发布 670次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-07 09:44
你好,10月付款时,借:预付账款,贷;银行存款
11月收到发票时,借:原材料等 应交税费——应增(进)贷:预付账款
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你好,10月付款时,借:预付账款,贷;银行存款
11月收到发票时,借:原材料等 应交税费——应增(进)贷:预付账款
2020-01-07 09:44:28

10 借;预付账款 贷;银行存款
11 借;管理费用 贷;预付账款
2017-11-15 13:13:18

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

需要填写附表2进项税额转出,分录做借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出。
2018-12-05 16:13:47

你好,财务上只会根据你当月收入,成本,费用情况计算利润的,而不管你这个发票是开具哪个月份的
2017-11-01 19:41:15
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