送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-07 09:44

你好,10月付款时,借:预付账款,贷;银行存款   
11月收到发票时,借:原材料等  应交税费——应增(进)贷:预付账款

AAA 若水 追问

2020-01-07 09:46

我们是一次性付清的

立红老师 解答

2020-01-07 09:47

你好,您是10月付清的款项,付款时由于没有取得发票,先将款项计入预付账款

AAA 若水 追问

2020-01-07 10:47

好的

立红老师 解答

2020-01-07 10:53

祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
你好,10月付款时,借:预付账款,贷;银行存款 11月收到发票时,借:原材料等 应交税费——应增(进)贷:预付账款
2020-01-07 09:44:28
10 借;预付账款 贷;银行存款 11 借;管理费用 贷;预付账款
2017-11-15 13:13:18
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
需要填写附表2进项税额转出,分录做借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出。
2018-12-05 16:13:47
你好,财务上只会根据你当月收入,成本,费用情况计算利润的,而不管你这个发票是开具哪个月份的
2017-11-01 19:41:15
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