送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-01-06 15:41

你好,不包括,都是单独核算的

追问

2020-01-06 15:44

那其他应付款和应付账款应该结转到非限定性净资产?

暖暖老师 解答

2020-01-06 15:44

是的,属于非限定性资产的

追问

2020-01-06 15:48

我们是非盈利性社会组织,这个固定资产的科目这里需要写应交税费这科目吗?

暖暖老师 解答

2020-01-06 15:49

不需要的,因为不可以抵扣,全部计入成本

追问

2020-01-06 15:53

购买录音笔,11月付的款,12月收到的发票,这样写记账凭证对吗?11月,借:预付账款,贷:银行存款,12月,借:固定资产,贷:应付账款

暖暖老师 解答

2020-01-06 15:55

12月做固定资产贷预付账款

追问

2020-01-06 16:06

要是款付了,发票也到了,这样分录对吗?

暖暖老师 解答

2020-01-06 16:07

你的预付前后要一致的

追问

2020-01-06 16:08

好,明白了!要是发票到,款同时也付了,这样分录对吗?

暖暖老师 解答

2020-01-06 16:09

嗯,同时到达时你的会计分录是正确的

追问

2020-01-06 16:09

好的!谢谢老师!

暖暖老师 解答

2020-01-06 16:13

不客气,麻烦给予五星好评

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同学你好 需要收回债权,处置资产 偿还职务 缴纳处置资产和负债的清算所得 的所得税
2020-06-01 20:42:52
你好,按准则的规定,是不可以的,这要报表重分类,其他应付款的借方明细,调到其他应收款项目 其他应收款的贷方明细余额,调到其他应付款项目。
2022-01-24 19:35:44
你好,实际有业务发生了,没有发票正常做账就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他应付款各单位的科目余额表
2022-01-13 10:27:13
您好,资产负债表允许有负数,当期资产发生数可能是负数,也就是资产的减少,比如其他资产都没有增加,而计提了折旧,这样固定资产净值就减少了。但是期末资产总额不得为负数,资产=负债%2B所有者权益,如果资产为负数肯定是帐做错了。应收不可能是负数,应收科目只能贷方冲减借方,多出的部分应该做预收账款。
2021-09-18 14:46:46
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