- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-02-23 15:42
你好; 你是内账还是外账的; 因为还得 考虑与你电子税务局报送的数据一致的
相关问题讨论
您好,其他应付款是根据其他应付款 加应付利息 加 应付股利
2023-12-10 20:51:21
同学,你好
根据你做的凭证填,没有做过这个科目,就不用填
2022-02-26 18:34:37
你好 差额记未分配润
2022-02-23 15:46:24
是负数的一般需要调整到其他应收
2021-03-03 09:59:52
你好,如果是股东的其他应付款可以转为实收资本,
2020-06-23 13:16:58
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俊秀的小蝴蝶 追问
2022-02-23 15:44
meizi老师 解答
2022-02-23 15:46