老师,发现账上"其他应收款-个人社保费"一直挂着一笔借方余额49540,18年年初的时候就一直挂着,这样不对吧,挂也应该只挂上一期个人社保未扣的部分吧,应该怎么处理,一直挂着不管吗?(账是之前别人做得)
向阳xy
于2020-01-06 09:05 发布 883次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-06 09:07
你好 是不是你们为员工缴纳了社保 没有在员工工资扣除 。所以造成了借方余额
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您好
其他应收款从工资里面扣减 应该在贷方
2020-01-07 19:31:04

您好!你提现就可以了。
2017-04-06 14:45:20

您好,这种情况下,是否存在前期单位部分也帮员工缴纳了社保,这部分也是公司出的钱,因此实际上是帮员工代垫了2000元的社保,其中单位部分1400,个人部分600,因此现在做借:其他应收2000,贷:应付职工薪酬-社保2000 借:应付职工薪酬-社保2000贷:人工成本-社保。
2020-05-07 09:39:43

你好 是不是你们为员工缴纳了社保 没有在员工工资扣除 。所以造成了借方余额
2020-01-06 09:07:02

你好 你先去查下具体是因为什么原因 是不是多扣了个人部分
2019-05-05 09:24:56
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