老师,发现账上"其他应收款-个人社保费"一直挂着一笔借方余额49540,18年年初的时候就一直挂着,这样不对吧,挂也应该只挂上一期个人社保未扣的部分吧,应该怎么处理,一直挂着不管吗?(账是之前别人做得)
向阳xy
于2020-01-06 09:05 发布 893次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-06 09:07
你好 是不是你们为员工缴纳了社保 没有在员工工资扣除 。所以造成了借方余额
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你好 多做了做错了那就把多做的红冲了
2019-07-06 14:14:12

同学你好
都是先计提再交,用其他应收款哦。
2024-11-21 16:44:09

对的,可以这么做的。
2023-06-29 17:43:14

先发工资,扣除个人负担的社保,用其他应付款,
如果先缴纳社保,公积金后发工资扣除的,用其他应收款。
2021-03-06 15:41:24

你好,这种情况是不需要更改的
2020-10-12 17:56:02
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