送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2020-01-03 15:59

你好,这个金额大的话是需要的

唔三省吾身 追问

2020-01-03 16:02

开什么税目

小洪老师 解答

2020-01-03 16:04

工程施工-原材料,这个不讲税目

唔三省吾身 追问

2020-01-03 16:04

还有老师,施工企业承担工地用电,我们要开票给他,我们收到票要入其他业务成本吗?我们开票入其他业务收入吗?

小洪老师 解答

2020-01-03 16:05

这个电可以计入其他业务收入和成本需要计入的

唔三省吾身 追问

2020-01-03 16:06

那我收到专票,再给施工单位开专票同样金额,我的税会不会多交?

小洪老师 解答

2020-01-03 16:09

你好,这个可以抵扣不会的

唔三省吾身 追问

2020-01-03 16:13

开备料款,是不是也入建安工程款,后期从工程款里扣下来吗?

小洪老师 解答

2020-01-03 16:15

你好,后期这个材料没投入那就直接不管他也不扣

唔三省吾身 追问

2020-01-03 16:15

那不是多付了几百万

小洪老师 解答

2020-01-03 16:16

你前期就不用把这个备料计算在里面就可以了,如果计算在里面,后期才扣除这样明白吗

唔三省吾身 追问

2020-01-03 16:38

没明白老师,不要计算在哪里面?

小洪老师 解答

2020-01-03 16:38

就是你的在建工程里面

唔三省吾身 追问

2020-01-03 16:40

意思这个票先不认证抵扣?那放哪个科目里?

小洪老师 解答

2020-01-03 16:41

你开的专票,可以先放在费用里面,是要认证抵扣的

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相关问题讨论
你好,这个金额大的话是需要的
2020-01-03 15:59:00
你好,可以这么做的。
2021-08-06 11:05:45
你好,同学。 你是施工方,帮人家垫付?你这不属于你的收入和成本你不开票啊,同学
2019-11-18 12:14:34
你们付款的是收票方的吧,是什么业务就开什么票
2019-11-18 11:46:35
你们是垫付的,直接做其他应收款就行
2019-11-18 12:53:20
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