(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

老师,请问一下,赔偿款,我们施工方垫付,我们也做了签证,赔偿树苗,这样开什么票支付?
答: 你好,同学。 你是施工方,帮人家垫付?你这不属于你的收入和成本你不开票啊,同学
请问一下,赔偿款,我们施工方垫付,我们也做了签证,赔偿树苗,这样开什么票支付?
答: 你们付款的是收票方的吧,是什么业务就开什么票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
对方公司欠我们的工程款,现在对方公司没有钱,想让他们的其他施工方先给他们垫付了,让他们的施工方把钱直接打给我们,之后他们有钱了,然后再给我们转过来,我们这边再把之前收他们施工方的钱转给他们的施工方,这个施工方是个人,这样可行。
答: 您好,你们可以签订三方协议,但是应该是直接收施工方的钱作为抵对方公司的款项,最好不要再收钱后退回,因为公账对私付款资金监管得严,不好操作,实在要操作也行,你需要跟银行咨询一下,到时候你们公账付款给个人凭这个三方协议可否打款。




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2019-11-18 12:19
陈诗晗老师 解答
2019-11-18 12:21
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2019-11-18 12:24
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陈诗晗老师 解答
2019-11-18 12:33
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2019-11-18 13:57
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陆 追问
2019-11-18 14:15
陈诗晗老师 解答
2019-11-18 14:16