老师,我想问一下,我们采购了一批酒水,对方开具的增值税专用发票,前期货物没到,11月我记的是 借:在途物资 5000 应交税费-进项税300 银行存款5300 12月物料到了,我从在途物资转入原材料了 借:原材料 5300 贷:在途物资 5300 这样出现一个问题,就是在途物资期末没有结转万,有余额,要怎么处理,还是我分录有错误?
豆豆同学
于2020-01-03 11:32 发布 895次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-03 11:41
借:原材料 5300
贷:在途物资 5300 多结转,冲掉,300
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借:原材料 5300
贷:在途物资 5300 多结转,冲掉,300
2020-01-03 11:41:57

借;预付账款 贷;银行存款 11700
2017-04-08 10:53:25

同学,稍等。老师写一下哈。
2021-11-20 17:54:25

你好,因为是购买材料,所以原材料增加,资产增加计入 借方
同时增值税可以抵扣,负债减少也是计入借方
材料款项计入应付账款,材料的运费计入库存现金
请仔细看,已经说了验收入库了
2023-06-25 19:28:53

你好,你是为了销售的吗?确认了收入没有?
2022-04-13 11:04:35
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