送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-03 10:46

你好 要看这个餐饮费是拿去干嘛了。  应该是 借管理费用福利费贷应付职工薪酬-福利费 贷应付职工薪酬-福利费    贷银行存款 或者库存现金 借管理费用-业务招待费贷银行存款 或者库存现金

大大耳 追问

2020-01-03 10:49

其实就是请加班员工餐费,说员工的餐费不能超过标准,我就想一部分作为职工福利费,一部分作为业务招待费,职工福利费那部分就计提,借,管理费用—福利费150,贷,应付职工薪酬—福利费150

meizi老师 解答

2020-01-03 10:51

借管理费用福利费贷应付职工薪酬-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 或者库存现金  那你直接做    做福利费才对 按业务做账

大大耳 追问

2020-01-03 11:25

谢谢老师,明白了

meizi老师 解答

2020-01-03 11:26

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

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你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好 这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
同学,你好 因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
你好!是的。就是这样做分录。
2018-09-05 11:46:29
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