老师好!老师好!月底进项税余额是–141097.76元:销项税额余额是205630.11元,未交增值税余额是–93170.65元,请教老师月底如何结转:麻烦老师写一下会计分录
做最好的me
于2020-01-02 16:23 发布 503次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35

你好,增值税相关账务处理,最新的文件是 财会2016年22号
文件中并没有要求把三级科目的余额冲平!
2019-01-02 17:26:20

这个属于不正常的现象。因为你肯定是少做了分录,应交税费——应交增值税(结转未交增值税),这个属于过渡性的科目
你少做了,将“进项税额”结转至这个科目,将“销项税额”结转至这个科目的分录
2019-07-07 13:02:24

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2022-05-07 15:17:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息