送心意

文老师

职称中级职称

2019-12-31 21:48

您好,那您9月份还有其他的正数发票的收入需要交税吗,分录的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费-应交增值税负数,城建税是根据实际的应交增值税的金额计算的,也就是正数的应交增值税减去负数的应交增值税的余额计算的

芳年华月 追问

2019-12-31 21:55

三季度开了红冲票之后就没有再开票了,也这样写吗?

文老师 解答

2019-12-31 22:02

是的,分录是一样的,这样就是最后应交增值税就是负数了

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相关问题讨论
你好 借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
2019-01-06 15:04:39
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款
2017-10-16 20:05:15
你好,这样做分录 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
2019-08-13 11:13:11
您好!要申请退税,或者申请抵减。 是的,全额征收
2017-05-17 17:18:04
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-10-19 12:58:07
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