- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 对的 做账就把之前的分录红冲重做一遍是
2019-12-31 14:13:49

是的 3月就是你3月收到的发票做附件做账
2019-06-11 15:28:05

你好,需要的
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-01-04 11:23:01

您好,要看购买方的蓝字发票入账了没有呢
2020-01-02 10:51:00

你好,这个先按照正常做账,然后当月红冲,
2019-09-26 10:00:48
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