送心意

玲老师

职称会计师

2019-06-11 15:28

是的  3月就是你3月收到的发票做附件做账

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相关问题讨论
是的 3月就是你3月收到的发票做附件做账
2019-06-11 15:28:05
你好 普票是直接开负数发票来做红字分录 红字发票也是做红字分录来冲的
2019-07-31 15:40:50
借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2017-10-05 16:19:06
您好,红冲发票分录,借:应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2021-12-14 17:41:42
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理: 借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录: 借:库存商品(或原材料)(红字) 借:应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字)
2019-04-14 16:10:40
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