老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

老师请问购买东西进项税额是5000,做进项税抵扣的时候应该怎样做账
答: 学员您好, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 月末看转出未交增值税的余额如果在贷方,那就是需要缴纳的增值税
进项税额比销账税额多,没抵扣的怎么做账呀
答: 借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,公司出售使用1年半的汽车,已抵扣进项税,现在出售怎么开票和做账
答: 机动车某某汽车 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。










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