请问冲销以前年度的预提无发票的费用会计分录怎么写的,是把原损益科目替换成以前年度损益,贷方不变,然后把以前年度转入未分配利润吗 ?
沫沫
于2019-12-30 13:53 发布 1318次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-12-30 13:58
你好 是的 同学的理解是正确的。
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你好,可以等到2019年年末一起结转到未分配利润
2019-06-17 17:16:05

第三张图的分录是先做的,第二个是月底结转感觉可能手动调整的。
2020-06-01 14:30:30

你不只有这一步科目吧,应该还有一个的吧
2019-01-19 10:46:37

之前做的借:管理费用,贷其他应付款,现在冲以前年度的,是借:其他应付款 贷:以前年度损益调整,然后再借:以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 是这样吗
2019-12-30 14:03:18

未分配利润可以累积到今年的
2018-12-21 16:44:02
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2019-12-30 14:03
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2019-12-30 14:12