送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-12-30 13:48

您好,公司缴纳部分
借:费用/成本
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

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你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40
你好,你的会计分录是对的
2021-07-30 05:34:51
你好,可以在下个月再调整一笔正确的凭证
2018-04-07 16:46:03
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