老师 公司是小规模,开票是按1%开票,做账是按实际 问
若当月发现,补记应交税费与营业外收入的 2% 差额;跨年度用 “以前年度损益调整”,当年直接补记。后续开票时,按 3% 算不含税收入和免税额做账,让账上营业外收入直接匹配申报表 答
1、建筑业:9月份开票金额:2654555.32(元),销项税额:238 问
您稍等我给您编辑 答
希望能得到董孝彬老师的解答。老师,请问这样对吗? 问
老师,昨天5900多元的是余额,昨天我弄错了方向,所以对不上,检查后改正。把期初19969.19这个期初调了后就正确了。 答
我们代客户付了一笔运费,但是货运公司开发票是开 问
不是,是我们找货运公司发货给客户这笔运费是客户承担的,我们帮客户付了运费给货运公司,货运公司给我们开发票,但是是月结的,可以让货运公司把这笔运费减掉,让客户自己付运费给货运公司,货运公司直接开发票给客户这样吗 答
我们公司是安保服务的,有的项目收款是走公司的,但 问
那怎么做呢,是直接走账,年底调增吗 答

请问1月份税前工资5748,2月份税前工资4532,请问累加累计应缴税款是多少?
答: 你好,(5748+4532-10000)*3%-一月份预缴 如果没有其他的扣除
这四月申报个税,这个工资一万,这下面累计应扣缴税款349.55,已扣缴税款283.03,应补退税额66.52是什么意思,是累计算税吗,是2019三个月是349.55,前两个月扣了283.03,这个月只扣除66.52,是这个意思嘛
答: 你好,应补退税额66.52是你本次需要缴纳的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
之前个税缴纳的税款是100多,这个月计算税款要交300多,累计收入和累计扣除也没有错误
答: 你这个收入多少,估计是累计收入-累计扣除之后大于36000吧?你去算下扣除之后多少


自由之翼 追问
2019-12-29 13:08
郭老师 解答
2019-12-29 13:15