- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-28 20:04
您好
请问还重新开具蓝字发票么
相关问题讨论
16年9月开的专票,对方已入账,这个月对方发现票多开,钱也多付(与对方商品再多发点货补足差额就行)
这是最好的处理方式,货销出去了
2017-06-22 08:23:53
您好
请问还重新开具蓝字发票么
2019-12-28 20:04:39
应该在去年入账,保证 年底账实相符,如果在今年入账正常处理,税不受影响。
2019-08-09 10:39:06
借银行存款贷主营业务收入应交税费
暂估借主营业务成本贷库存商品。
2020-05-11 09:17:28
看截图是设备
借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
2020-04-15 15:54:33
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扬帆启航 追问
2019-12-28 20:08
bamboo老师 解答
2019-12-28 20:09