送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-12-28 09:35

这个属于营业收入,交增值税,属于无票的销售收入,计算销项税

程阿梦。 追问

2019-12-28 09:40

那怎么做账呢?

江老师 解答

2019-12-28 09:41

借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时 结转对应的成本

程阿梦。 追问

2019-12-28 09:43

可是我没有开票呀?难道我要开票吗?

程阿梦。 追问

2019-12-28 09:44

这个经费也算是给我们企业的奖励。也算科研经费。我说放营业外收入。我老板又跟我说这个属于免税收入。

江老师 解答

2019-12-28 09:44

不用开票,直接按具体的税率,在增值税申报表附表一第五列、第六列填写数据

程阿梦。 追问

2019-12-28 10:20

这个属于营业收入吗?是奖励哦。三区人才专项。

江老师 解答

2019-12-28 10:24

是营业收入,这个是肯定的。给你说一个事项,如工程施工,收入是100万元,最后由于提前完工,甲方奖励5万元,最后确认收入105万元,按105万元交增值税。5万元属于奖励款,属于与收入100万元相关的收入

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相关问题讨论
这个属于营业收入,交增值税,属于无票的销售收入,计算销项税
2019-12-28 09:35:13
可以的,没问题的哈
2024-09-30 09:49:31
借银行存款贷,主营业务收入, 没有应交税费,不用做这个
2022-05-17 08:32:36
你好 您是指增值税申报上的减免税额和发票不符的意思吗? 要是 账上还是按发票来‘ 发票是1%就按1%做账 增值税申报表是3%是因为税局没有改表(疫情是阶段性的)不用管这个
2022-01-18 10:57:32
是营业外收入———税费减免
2024-04-01 15:38:42
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