老师,我们单位上个月开了一张专票,也交过增值税、附加税和印花税了,这个月红冲了这张专票,这个月也没有开票,也没有进项票,那我上个月的税不就交多了吗
独暖
于2019-12-27 16:26 发布 679次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-12-27 16:27
可以申请抵以后的税款或者直接申请退税
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交附加税,是按当月交的增值税计算缴纳,交的增值税是销项减进项计算缴纳。
印花税看你是交什么种类的印花税。
2018-09-27 11:09:58

可以申请抵以后的税款或者直接申请退税
2019-12-27 16:27:29

增值税10万-9万为1万
附加税1万×12%
印花税19万×万分之3
所得税是利润×税率
2019-10-26 17:42:23

您的这个问题我们正交流呢,在一个问题中解答就是了,好吗?
2019-03-27 10:44:54

您好!是根据你上面这个增值税的金额来算的。
2018-07-17 10:40:44
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独暖 追问
2019-12-27 16:28
羽飞老师 解答
2019-12-27 17:38