- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-12-27 16:13:36
抵减时,借,应交税费~未交增值税,贷,其他收益
2019-06-03 08:46:22
你好,可以计提,不抵扣的
2019-12-15 22:57:47
您好
您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-16 10:07:29
您好
您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-09 11:22:40
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