送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-27 16:13

您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

上传图片  
相关问题讨论
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-12-27 16:13:36
抵减时,借,应交税费~未交增值税,贷,其他收益
2019-06-03 08:46:22
你好,可以计提,不抵扣的
2019-12-15 22:57:47
您好 您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-16 10:07:29
您好 您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-09 11:22:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...