因去年进项发票出现问题,在今年11月份专管员要求更正去年的申报,补缴了增值税和附加税,还产生了滞纳金,这个账务要怎么处理?
含蓄的便当
于2019-12-26 17:37 发布 1100次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好!可以的。没交税可以先作废。再申报。
你这个发票是什么时候的进项
2019-01-08 13:43:22

你好不需要的这个不是服务的不用填写。
2022-02-16 09:48:35

同学好,不需要缴纳增值税,附加税也就不需要缴纳
2018-12-10 16:06:19

你好,应该是负数申报的。
2021-04-19 10:06:30

借以前年度损益 调整 贷应交税费
借 应交税费 营业外支出 贷银行存款
借利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益 调整
2019-12-26 17:39:09
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