送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-26 10:43

你好,借:应付账款  11300  贷:库存商品  10000  应交税费——应增(进)1300

洋洋 追问

2019-12-26 10:46

借:预付账款11300贷主营业务成本10000应交税金增值税(进项转出)1300对吗

立红老师 解答

2019-12-26 10:47

你好,如果您前是用预付核算的,是对的。

洋洋 追问

2019-12-26 11:08

是的!先打货款在开发票

洋洋 追问

2019-12-26 11:12

也可以用库存商品这科目

立红老师 解答

2019-12-26 12:48

你好,您之前收到货么了,做库存商品的增加的分录了么?

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相关问题讨论
你好 原来分录 不变,金额负数
2020-07-13 17:47:35
你好,借:应付账款 11300 贷:库存商品 10000 应交税费——应增(进)1300
2019-12-26 10:43:26
支付销售返利方: 借:营业费用 贷:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 收到销售返利方,收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。收到供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 借:应交税费—应交增值税-进项税额 贷:主营业务成本
2020-01-04 15:51:52
同学你好 是什么会计准则
2022-03-21 11:43:00
你好,购货方收到跨年红字发票就做之前蓝字发票的相反分录 借;应付账款等科目,贷;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-06-27 09:29:58
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