送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-26 10:43

你好,借:应付账款  11300  贷:库存商品  10000  应交税费——应增(进)1300

洋洋 追问

2019-12-26 10:46

借:预付账款11300贷主营业务成本10000应交税金增值税(进项转出)1300对吗

立红老师 解答

2019-12-26 10:47

你好,如果您前是用预付核算的,是对的。

洋洋 追问

2019-12-26 11:08

是的!先打货款在开发票

洋洋 追问

2019-12-26 11:12

也可以用库存商品这科目

立红老师 解答

2019-12-26 12:48

你好,您之前收到货么了,做库存商品的增加的分录了么?

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相关问题讨论
你好 原来分录 不变,金额负数
2020-07-13 17:47:35
你好,借:应付账款 11300 贷:库存商品 10000 应交税费——应增(进)1300
2019-12-26 10:43:26
你好 之前分录是怎么做的
2020-07-08 16:31:50
借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2020-06-27 17:01:02
退款是退全款还是部分款
2019-10-24 11:19:16
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