- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-25 21:14
你好,同学。
你是按对方 交接给你的余额作为期初入账处理。
然后你再根据实际材料金额和账存差额,分期调整处理。
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你好,同学。
你是按对方 交接给你的余额作为期初入账处理。
然后你再根据实际材料金额和账存差额,分期调整处理。
2019-12-25 21:14:32

你好,直接反结账回去调整
2020-02-25 14:03:25

你好,这个这没有的哦
2019-07-31 11:31:08

你好!应该是根据车间的领用表和盘点表算出来的
2020-03-14 11:03:23

同学你好,就从你发的两张表看不出来她是用什么办法的。你可以仔细的问他,你们是甲方,她有义务给你们解释清楚。
2021-04-25 13:01:19
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2019-12-25 21:51
陈诗晗老师 解答
2019-12-25 21:51