老师,在3月份多扣了个税,4月份在工资中补发了多扣的个税,但是现在应交税费—应交个税中有余额,就是3月份多扣的,怎么做分录把应交个税分录做平??
桃子
于2019-12-25 17:28 发布 1420次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-25 17:29
借应交税费贷应付职工薪酬。
相关问题讨论

你好 借预收账款 贷主营业务收入
2020-08-05 10:51:17

同学,你好,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-05-07 17:03:11

借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
2018-12-01 17:09:07

你好,不需要的
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入
这样做分录就可以了
2017-08-21 15:09:51

借应交税费贷应付职工薪酬。
2019-12-25 17:29:47
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桃子 追问
2019-12-25 17:30
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2019-12-25 17:34