董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

你好老师 我想问一下科目余额表银行存款的期末余额要和银行对账单余额相匹配,我看它科目余额表银行存款有很多银行 然后其中一个和对账单金额对不上 科目余额表上的期末余额比对账单的余额少 然后调节表的数没有调
答: 对的,是的,需要是一样的,你看一下日记账,核对日记账和他的对账单,业务是不是有不对的
老师,请问科目余额表里的银行存款的期末余额和我们银行对账单里的期末余额对不上,由于账务去年的问题,现在查不清楚,想要把它调和银行对账单余额一样,请问怎么调整呢?求解
答: 多了还是少了?这个一般是做一笔借银行 贷其他应付款,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问科目余额表里的银行存款的期末余额和我们银行对账单里的期末余额对不上,由于账务去年的问题,现在查不清楚,想要把它调和银行对账单余额一样,请问怎么调整呢?求解
答: 你好,借银存贷利润分配 或者相反的








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石头 追问
2019-12-25 09:35
郭老师 解答
2019-12-25 09:36
郭老师 解答
2019-12-25 09:36
石头 追问
2019-12-25 09:38
郭老师 解答
2019-12-25 09:41