送心意

蒋飞

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-12-24 23:06

你好,
借:应交税费…应交增值税
贷:银行存款

柠檬 追问

2019-12-24 23:07

但是专票已经给税局了,不做退税处理,留着以后抵扣,也是做这样的分录吗

蒋飞 解答

2019-12-24 23:39

你好!
是的,做上面的分录就可以了

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相关问题讨论
你好, 借:应交税费…应交增值税 贷:银行存款
2019-12-24 23:06:00
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-01-02 20:59:39
借营业外支出,贷应交税费、应交增值税。
2023-01-01 17:08:12
借 银行存款 贷 预收账款 发票到时,计入主营业务收入和应交税费--销项税额 购入 借 原材料 100000 应交税费---应交增值税(进项税额) 16000 贷 应付账款 116000
2019-04-24 10:28:09
月末结转到营业外收入
2021-10-26 17:35:33
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