送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-24 11:22

按照补的社保金额也加上工资这样来申报的哦

活着就是王道 追问

2019-12-24 11:37

那我全报在12月份吗,其他月份已经申报过了

朴老师 解答

2019-12-24 11:47

之前的工资怎么报的

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相关问题讨论
按照补的社保金额也加上工资这样来申报的哦
2019-12-24 11:22:20
您好,您就根据您实际扣款的金额做账就可以,您上月扣115.12,实际交18.37,然后您本月就把多扣的还给员工,就做相反的分录,借应交税费-应交个人所得税贷应付职工薪酬,然后实际发工资的时候,就按账面的应付职工薪酬做
2019-09-22 17:42:53
4000 借管理费用-工资4000/社保1000 贷应付职工薪酬-工资/社保 借应付职工薪酬-工资4000 贷其他应付款5000 银存 借应付职工薪酬-社保1000 其他应付款 贷银存
2019-11-10 05:24:37
你好!借应交税费-应交个人所得税/其他应交款-公积金 贷银行存款。
2017-12-07 16:51:50
你好 那是不是你们员工在处理的。 是的话个人部分挂其他应收款 单位部分走成本费用
2020-01-09 14:21:20
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