老师,某企业,10月原材料入库100吨,100万,10月领用50 问
那个损耗还是计入生产成本 答
老师您好,我司是一般纳税人,制造企业 目前公司还没 问
现在没有加工生产的,用不到制造费用和生产成本 当月确认的收入当月直接做成业务成本 答
增值税如何做账,做那几个科目 问
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 答
老师您好,交季度企业所得税会计分录怎么做 问
借:应交税费-企税 贷:银行存款 答
老师好,关于三体系年审与咨询签订的合同 交印花 问
同学,你好 不需要的 答
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发生职工教育经费时,应该先计提入应付职工薪酬,再做支付的分录吧?例如:借:管理费用(销售费用、制造费用等) 贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:银行存款
老师你好,我想请问下,员工报销职工教育经费。这个是要先计提:借:管理/销售/制造费用。贷:应付职工薪酬-教育经费。然后借:应付职工薪酬。贷:银行存款:还是直接借:应付职工薪酬贷,银行存款
工会经费,计提时:借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款返还时,是借银行存款,贷 应付职工薪酬-工会,那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧
您好,计提工会经费时,借费用,贷应付职工薪酬工会经费,支付时借应付职工薪酬贷银行存款,那么返还40%时,还借银存贷应付职工薪酬嘛?那么实际支出时是还借应付职工薪酬贷银行存款吗?










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