- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-12-23 17:24
你好!你这个是外账还是内账
相关问题讨论

同学,你好,应收账款期初建账时多录了是什么原因多录了,调整过来就可以
2021-08-05 21:43:29

别的都没有错误吗,那这个做借应收账款 贷未分配利润
2020-05-16 08:57:35

你好,之前业务发生的原始单据都齐全吗?
2019-08-13 09:06:29

你好,需要重新建账,录入正确的应收账款期初数才是的
2018-10-17 16:23:28

需要在建账的时候把期初数录进去,报表才会平衡,然后接着进行账务处理的
这个应收账款不会平白无故的产生的
2016-11-09 15:41:49
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丑八怪 追问
2019-12-23 17:28
宋生老师 解答
2019-12-23 17:33